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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-27</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.marconiprato.edu.it/wp-content/uploads/2016/01/gare2022.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V20000007 del 28/02/2022 Acquisto maschere per saldature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M. CETAS  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-017300 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>458.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/Fat del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRIPLAB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4809.98</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-008237 del 16/06/2022 canone noleggio  fotocopiatore dal 1 giugno al 31 agosto 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPYWORLD  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>161.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>196.83</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FAT107 del 26/07/2022 Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2F CATANIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05416590874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F CATANIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40999.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>50019.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.14742 del 28/11/2022 segnalatori acustici per avviso antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JOLLY ESTINTORI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02222590974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY ESTINTORI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ulteriore copertura assicurativa per visita a Fraggina del 6 maggio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA KUBLAI  S.n.c. di  Tasselli Mariella</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TSSMLL55B42G713Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA KUBLAI  S.n.c. di  Tasselli Mariella</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2234/FVIFO del 22/04/2022 Corso di formazione ITALIASCUOLA su controlli e attività negoziale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z093704862</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.220202/P del 28/07/2022 raccordo per lavatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>23.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22FPIPA00137 del 14/04/2022 ACQUISTO N. 16  IMAC "24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REKORDATA Società a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA Società a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15868.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>19360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D344974B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22-0390 del 02/05/2022 Formazione online Edt</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2817/FVIFO del 26/05/2022 Corso formazione gestione assenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1038A5189</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.124 del 23/11/2022 shopper orientalabo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCRFNC72P63G999D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCRFNC72P63G999D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCARINI FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1038E38A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.159PA del 30/11/2022 spese per raccomandate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>132.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.844P del 29/09/2022 CERTIFICATO FIRMA REMOTA + OTP TOKEN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSCHOOL S.R.L. - AREA CENTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSCHOOL S.R.L. - AREA CENTRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1137CE448</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2392 del 07/10/2022 Acquisto n. 5 stampanti Brother HL 2310D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473500979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARTUCCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473500979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARTUCCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>992.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1211.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.452/2022 del 30/11/2022 acquisto punte e lime</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.73/2022 del 28/02/2022 Materiale di ferramenta vario (cavi, nastri)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z17381769E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3/306 del 16/11/2022 Contratto Responsabile della Protezione Dati (DPO) dal 5/10/2022 al 4/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035490539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EgaSoft di Bargagli Antonino Sonia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01035490539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EgaSoft di Bargagli Antonino Sonia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A35C29A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/PA del 20/04/2022 acquisto di n. 26 schede ssd da 480gb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01733710667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01733710667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>892.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1089.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D36A36D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 59_22 del 31/05/2022 Manifesti a colori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2037C1A6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3521/FVIFO del 20/09/2022 fattura 3521/FVIFO DEL 20-09-2022 - corso congedi parentali- C.I.G.:Z2037C1A6DPORI010006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2338173F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 104_22 del 14/10/2022 stampa opuscoli per giornata digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2435B3933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.002917/00/1 del 27/09/2022 materiale vario di idraulica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260170483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.T.E.P. - Consorzi Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01260170483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.T.E.P. - Consorzi Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7134.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8704.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2735AC06E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.220/001 del 12/04/2022 acquisto maglie con logo della scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095080970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Sportive srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095080970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Sportive srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>759.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>927.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27372DF6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto drone progetto stem</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08844430960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Drone Emotions Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08844430960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Drone Emotions Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>563.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>687.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2834DF3F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.289/FVIFO del 28/01/2022 corso formazione su obbligo vaccinale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D37E654F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.220225/P del 30/09/2022 - acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1264.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1542.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F3513938</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 28/02/2022 Riparazione macchine utensili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01979930979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M V M s.n.c.  di Maurizio e Massimiliano Vannucchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>M V M s.n.c.  di Maurizio e Massimiliano Vannucchi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>643.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4536/FVISE del 01/03/2022 Canone web programmi alunni Classeviva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2295.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1772/FVIFO del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>43.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.737/FVIFO del 21/02/2022 Corso aggiornamento "Aspettative"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>123.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32126P del 09/02/2022 acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1529.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1866.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/PA del 13/09/2022 - Acquisto torni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03006990125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18134.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>22123.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/PA del 28/02/2022 Acquisto carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FABIO A. CARDINI - Forniture per Ufficio e Scuola</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00054020979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO A. CARDINI - Forniture per Ufficio e Scuola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.745 del 02/09/2022 servizio backup e Cloud 100 GB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 84_22 del 05/09/2022 acquisto manifesti a colori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z49391040D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento imponibile fatt. 220348/P per materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3132.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.775 del 10/05/2022 Acquisto n. 4 magic mouse Apple</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05338760639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORBINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05338760639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORBINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B36BD924</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.67PA del 31/05/2022 Raccomandate messe di maggio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C366F269</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.94/PA del 30/07/2022 cartoncino bristol e nastro per pacchetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00054020979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO A. CARDINI - Forniture per Ufficio e Scuola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00054020979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO A. CARDINI - Forniture per Ufficio e Scuola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E34D77E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00034 del 30/01/2022 acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berti Simone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berti Simone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5035446B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0692 del 21/03/2022 abbonamento notizie della scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z533673407</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.220163/P del 31/05/2022 Materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5635111BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.090/000003452 del 03/02/2022 acquisto n. 25 connettori per laboratori EE1-EE2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56366F51B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.232/PA del 21/05/2022 Cavi e caricabatterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5937BC9B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.219/660 del 14/09/2022 n.1 scopa elettrica dyson</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00397000480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLANTI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00397000480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLANTI SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A35818FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1493/FVIFO del 22/03/2022 corso italiascuola dagomari esperti esterni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A37C03D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.320091962 del 30/09/2022 acquisto cavi e materiale elettrico vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6435FCD71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z653540BAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4895/FVISE del 10/03/2022 abbonamento italiascuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66382A744</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.220316/P del 30/11/2022 riparazione lavapavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z693748B0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di formazione presso Villa del Palco - Pagamento Fattura n.2 del 29/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421640976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN LEONARDO AL PALCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421640976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN LEONARDO AL PALCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z693751F19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2352H del 13/09/2022 n. 1 scopa elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ultrapromedia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ultrapromedia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C3845D31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.003103/00/1 del 30/09/2022 acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260170483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.T.E.P. - Consorzi Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01260170483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.T.E.P. - Consorzi Installatori Termoidraulici ed Elettrici Pratesi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D35BDD01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.315 del 01/04/2022 acquisto materiale per progetto bici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02496660974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA STEFANINI S.A.S. DI STEFANINI STEFANO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02496660974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA STEFANINI S.A.S. DI STEFANINI STEFANO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D35DCE1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6 del 08/06/2022 saldo prenotazioni volo aereo + transfer Cork - Siviglia e Plovdiv.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04277170405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORACLE GLOBE S.R.L. unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04277170405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORACLE GLOBE S.R.L. unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D391FA0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.090/000043951 del 15/12/2022 acquisto cornici a giorno e pile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E364E924</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22-0296 del 21/09/2022 acquisto adesivi progetto bici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTRLNZ65D12L537H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atlantis Grafica di Petroni Lorenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTRLNZ65D12L537H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atlantis Grafica di Petroni Lorenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z703542821</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.090/000004971 del 17/02/2022 acquisto n. 10 cartelli vietato fumare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753872384</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.132/PA del 15/11/2022 acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00054020979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO A. CARDINI - Forniture per Ufficio e Scuola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00054020979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABIO A. CARDINI - Forniture per Ufficio e Scuola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>691.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773680E92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.450 del 20/05/2022 Acquisto Switch 8 Porte Gigabit Web Managed</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z782fab47f</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27 del 11/03/2022 Compendio di Legislazione scolastica carriera extra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D35A7881</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000191/E del 25/03/2022 acquisto materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E34C367D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2596 del 31/01/2022 servizi vari di vigilanza mese di gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04462810153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04462810153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F3489E19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 28/02/2022 Movimentazione manuale fresatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01979930979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M V M s.n.c.  di Maurizio e Massimiliano Vannucchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01979930979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M V M s.n.c.  di Maurizio e Massimiliano Vannucchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813400C59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E95/2022 del 02/08/2022  Mediazione e facilitazione lingua cinese</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92062880486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione CIELI APERTI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92062880486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione CIELI APERTI ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8333E22A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000001492 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8335B3855</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.320051433 del 31/05/2022 Acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1134.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1383.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8435255EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FSC/4 del 07/06/2022 Formazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06753280483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D ACADEMY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06753280483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D ACADEMY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z843543E30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.121 del 15/06/2022 Impianto trasmissione dati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898640972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898640972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4136.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5046.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z843894D9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.400/2022 del 31/10/2022 acquisto materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8535AD0F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.224/2022 del 26/09/2022 Corso Sicurezza (Papini e Cosimo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04668470489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q&amp;S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04668470489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q&amp;S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.168/2022 del 30/04/2022 Acquisto D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>406.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.263/2022 del 30/06/2022 Acquisto ganci, duplicato chiavi e materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.35 del 14/10/2022 acquisto materiale vario per laboratorio biciclette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00822220471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA COSTE SAS DI PACINI CLAUDIO e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00822220471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA COSTE SAS DI PACINI CLAUDIO e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1078.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/9 del 31/05/2022 Acquisto maglie polo con stampa logo Marconi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01599100482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMO di Vaiani Bruno  &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01599100482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMO di Vaiani Bruno  &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.844 del 25/03/2022 acquisto fimo e bombolette spray per attività laboratoriali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473500979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARTUCCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473500979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARTUCCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 20/05/2022 sostituzione serratura cisa + doppia maniglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNDR89P02G999G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA BARAGATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNDR89P02G999G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA BARAGATTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C383DD88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 11/11/2022 installazione nuovo maniglione antipanico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNDR89P02G999G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA BARAGATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNDR89P02G999G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA BARAGATTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1515 del 13/10/2022 stasatura tubazioni a corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623820972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DURGONI PEPPINO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623820972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DURGONI PEPPINO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. 30195 per controllo notturno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04462810153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04462810153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C39312F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-017930 del 14/12/2022 canone noleggio fotocopiatrice dicembre 2022-febbraio 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYWORLD  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYWORLD  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 31/03/2022 acquisto ferro per esercitazioni laboratoriali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05057510488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G.ACCIAI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05057510488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G.ACCIAI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5339.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6514.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D3715B32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.89PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D389D94B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.183/PA del 18/11/2022 acquisto frigorifero Beko per infermeria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRGLC74H23D862P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digi Tech di D'Amore Gianluca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRGLC74H23D862P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digi Tech di D'Amore Gianluca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E353BE7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022-FATT-000161 del 17/02/2022 Riparazione foro parete di cartongesso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00285410973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Michelangelo - Lavori e Noleggi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00285410973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Michelangelo - Lavori e Noleggi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z90393EEB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1880 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623820972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DURGONI PEPPINO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623820972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DURGONI PEPPINO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912DB0108</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Copie prodotte su fotocopiatrice marzo/agosto 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYWORLD  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYWORLD  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94372DF63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06235520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROCHIP SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06235520829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROCHIP SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1441.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1759.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z953894E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 121_22 del 15/11/2022 opuscoli Open Day</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>761.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>928.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9737B3D8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13352 del 30/09/2022 ordine sul Mepa per cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>854.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z97391978E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.142 del 16/12/2022 stampa manifesti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01977610979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCA LUCARINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01977610979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCA LUCARINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98354A4A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 13/05/2022 Acquisto trapano a colonna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01979930979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M V M s.n.c.  di Maurizio e Massimiliano Vannucchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01979930979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M V M s.n.c.  di Maurizio e Massimiliano Vannucchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D3714DDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 74_22 del 12/07/2022 Acquisto pannello forex da interno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E34E08FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.360 del 04/02/2022 acquisto n. 5 visiere e n. 2 bic cristal</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473500979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARTUCCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473500979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARTUCCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA034C62F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FSC985 del 02/09/2022 corso Lingua Inglese - Pon Estate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04709820486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04709820486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6885.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0356109</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22FPIPA00086 del 10/03/2022 Rinnovo annuale Adobe Creative Cloud EDU 500 Lic student named.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA Società a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA Società a Responsabilità Limitata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA037E4689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.891P del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSCHOOL S.R.L. - AREA CENTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSCHOOL S.R.L. - AREA CENTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03817453</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 107_22 del 20/10/2022 acquisto n. 48 chiavette usb con logo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA038DB7C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14023/FVIAC del 01/12/2022 acquisto manuale delle assenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA13616AF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatt. n. 90 per acquisto legnami</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02386750976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMANNATI LEGNAMI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386750976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMANNATI LEGNAMI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000002753 del 16/11/2022 Polizza assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2022-23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6504.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7935.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.105PA del 31/07/2022 spese postali mese di luglio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 95_22 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2405/PA del 10/01/2022 Licenza d'uso e contratto di assistenza per l'anno 2022 programma Argo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2014.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2458.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA358BAC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.185/2022 del 14/05/2022 Acquisto materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA35F407E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 40_22 del 08/04/2022 Manifesti a colori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB3617B65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2309/FVIFO del 26/04/2022 Corso di formazione ITALIASCUOLA c/o Dagomari - Avv. Bragagni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC3576AFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3267/FVIDF del 30/05/2022 Acquisto Bergantini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD34D760B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 14/01/2022 manutenzione e assistenza sistema di allarme 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715660971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOELETTRICA S.N.C. di Bonacchi F. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01715660971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOELETTRICA S.N.C. di Bonacchi F. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE3581CO4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000163/E del 25/03/2022 acquisto materiale elettrico per laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE391BE1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.471/2022 del 30/11/2022  cartellini porta-chiavi, duplicati chiavi, tasselli, ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>587.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>716.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF34DE36A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01 -1 del 19/01/2022 intervento per stasatura bagno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995670971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SPURGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995670971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SPURGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB13527B89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/2022 del 31/01/2022 acquisto dpi e materiale di mesticheria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB1387B035</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.144PA del 31/10/2022 spese postali mese di ottobre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB435CE34C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.327 del 01/04/2022 contratto annuale per amministratore di sistema</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1388 del 25/05/2022 Acquisto fogli protocollo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO CARTUCCE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473500979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARTUCCE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 12/01/2022 acquisto materiale vario per laboratorio biciclette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA STEFANINI S.A.S. DI STEFANINI STEFANO E C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02496660974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA STEFANINI S.A.S. DI STEFANINI STEFANO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.220011/P del 31/01/2022 acquisto materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.297/2022 del 30/07/2022 acquisto disco taglio e nastri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>93.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>113.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.320114491 del 30/11/2022 materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>471.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 11/02/2022 acquisto weld simulator -stem</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>IMMENSIVE SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04188380614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMENSIVE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 10/PA per riparazione fresatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M V M s.n.c.  di Maurizio e Massimiliano Vannucchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01979930979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M V M s.n.c.  di Maurizio e Massimiliano Vannucchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/FEL del 04/11/2022 acquisto utensili e materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UMAP srl  di Diddi Giovanni</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01179070477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMAP srl  di Diddi Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7770.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>9480.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.220271/P del 31/10/2022 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC336BDA1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.215/2022 del 31/05/2022 Materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>262.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.090/000039296 del 14/11/2022 acquisto n. 1 videocitofono e cavo telefono</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA srl a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>182.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto stampante e scanner 3d</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1640.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC937E48C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1380 del 31/10/2022 acquisto cartelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00514340975</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANFI di Banfi Angelo e Matteo s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00514340975</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANFI di Banfi Angelo e Matteo s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC9385E7E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.358/2022 del 30/09/2022 acquisto materiale ferramenta vario e DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCMLSN48S03G713I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMELLI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>670.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC938E1F00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1649 del 08/11/2022 Stasatura tubazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623820972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DURGONI PEPPINO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623820972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DURGONI PEPPINO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>282.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF33D6165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.278 del 24/11/2022 taglio erba del 24/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01960630976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Giardini di Fanti Paolo &amp; Pagnini Emanuele S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01960630976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Master Giardini di Fanti Paolo &amp; Pagnini Emanuele S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>604.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD236A1E14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.320066501 del 31/07/2022 orologio digitale settimanale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD335B7AFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n. 2 pannelli didattici e n.1 banco per avvio ed utilizzo dei motori elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00066840265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA VENETA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00066840265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA VENETA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15613.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19049.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD337A45F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVL310 del 26/09/2022 licenza GoToMeeting Business</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07240940960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07240940960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD735B3967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3693 del 30/04/2022 Materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494750486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNORI DUE SNC di Taddei &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494750486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNORI DUE SNC di Taddei &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1124.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1371.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD836BE898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/Fat del 09/06/2022 Acquisto biglietti aerei Pisa-Dublino A/R per cambio passeggero Progetto Vetter</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTNTN83L09C351F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIPLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTNTN83L09C351F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIPLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zd93563e5a</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.649 del 07/03/2022 Materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473500979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARTUCCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473500979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARTUCCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>529.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>646.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB35BB7FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 18/03/2022 intervento stasatura wc alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNELNE58M58C198Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGO PRATESE DI LEONE ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNELNE58M58C198Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGO PRATESE DI LEONE ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB36950A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2868/FVIFO del 27/05/2022 Corso formazione congedi parentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zdd35cb094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 39 del 20/06/2022  per sostituzione vetro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNDR89P02G999G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA BARAGATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNDR89P02G999G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA BARAGATTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF35B389E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.320053050 del 31/05/2022 Acquisto morsetti e materiale vario di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3698.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4512.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE334F8D3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 03/02/2022 Smontaggio antipanico e montaggio serratura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNDR89P02G999G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA BARAGATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNDR89P02G999G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA BARAGATTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3356CF37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000175/E del 25/03/2022 acquisto materiale elettrico per laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE83875138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.07PA del 01/12/2022 acquisto cavi, mouse, adattatori video, puntatori laser, ecc.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01619630476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXIA S.A.S. DI BRANDIMARTE MIRIAM E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01619630476</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXIA S.A.S. DI BRANDIMARTE MIRIAM E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6282.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022-  CUP G39J21008670006</oggetto>
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          <ragioneSociale>CYNTHIA FOPPIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07035080485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CYNTHIA FOPPIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7106.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.413 del 29/04/2022 PON CABLAGGIO - Upgrade impianto di rete e collaudo del sistema</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18327.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.128PA del 30/09/2022 spese postali per raccomandata settembre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE POST s.n.c. di Elena Santi &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.W001077 del 31/03/2022 smaltimento toner e beni inservibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL SOC. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05235640488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCORPORATION SRL SOC. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>294.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>358.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 327/22 del 27/07/2022 acquisto Argo Orion Plus n. 4 Condizionatori  portatili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAITECH  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1377.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.221 del 07/03/2022 Acquisto Acer e Tester di rete per cavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.328 del 14/04/2022 acquisto materiale ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA STEFANINI S.A.S. DI STEFANINI STEFANO E C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02496660974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA STEFANINI S.A.S. DI STEFANINI STEFANO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto defibrillatore con relativo armadietto - Ordine prot. n. 11737 del 22-12-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Editrice Roberto Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>865.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per la fornitura di n. 10500 mascherine FFP2 - Prot. n. 11658 del 21/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EVERY STYLE SAS DI MAGGINI EMANUELE &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02456290978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVERY STYLE SAS DI MAGGINI EMANUELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1256 del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>786.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC333C651F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1718 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BANFI di Banfi Angelo e Matteo s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00514340975</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANFI di Banfi Angelo e Matteo s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24678 del 01/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04462810153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>982.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4421E5273</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P2018-000241 del 26/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPYWORLD  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYWORLD  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6711.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1503.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C239B88B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84034030480</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PROFESSIONALE - "MARCONI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.180300006118 del 18/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESTRACOM S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01875880971</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRACOM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24215.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>9015.74</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
